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內部稽核
大億交通內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除向監察人會報告稽核業務外,並列席董事會報告。 
內部稽核規章明訂內部稽核覆核公司各作業程序之內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率。 
稽核工作主要係依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核。 
內部稽核定期覆核各單位所執行之內部控制制度自行檢查作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查之結果,報告董事會。
本公司內部稽核單位配置主管一人,並兼任稽核人員。